anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Jeżeli sprzedają na mniejszą skalę (poniżej rocznego limitu) i nie jestem zarejestrowany do VAT OSS

kosmetyki_aga
#8 Zapaleniec#

Witam chciała bym rozpocząć sprzedaż na rynku czeskim  na mniejszą skalę (poniżej rocznego limitu) i nie jestem zarejestrowany do VAT OSS – jak dokumentuję sprzedaż? czy moge wystawiać paragony z kasy fiskalnej w złotówkach po przewalutowaniu z koron czeskich. Prosze o podpowiedz 

oznacz moderatorów
2 ODPOWIEDZI 2

kostas11
#21 Demiurg#

@kosmetyki_aga obowiązkowo wystawiasz fakturę do każdej transakcji w koronach, rejestracja do Vat Eu, do limitu wystawiasz przy B2C z vat 32 % po przekroczeniu i rejestracji 21 %a jak zakup B2B oddajesz Vat i wystawiasz z 0%

A najlepiej udaj się do swojej księgowej zanim namieszasz 🙂 Nie zapomnij o zgłoszeniu się do BDO w Czechach itp.

________
Κώστας
oznacz moderatorów

pecela
#16 Inspirator#

Jak nie jesteś w OSS, to wystawiasz FV z polskim VAT-em, a nie czeskim. Natomiast jak sprzedajesz dla firmy i obie strony są w VIES, to wtedy powinna być stawka 0% lub np (w zależności od używanego programu, bo to nie jest to samo 0% co dla niektórych towarów w sprzedaży krajowej).

Na eksport zawsze faktura, nie można w takim przypadku wystawić paragonu.

oznacz moderatorów