anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Allegro Czechy jak wybić paragon na kasie w czeskiej walucie?

fhmis
#8 Zapaleniec#

WITAM JAK WYBIC PARAGON NA KASIE  NP NA 300 KORON

oznacz moderatorów
42 ODPOWIEDZI 42

lagobonito
#9 Pomysłodawca#

Dzień dobry, nie można tej sprzedaży wybijać na kasie fiskalnej. Do limitu obrotu 10 tysięcy euro rocznie przy sprzedaży wewnątrzunijnej dla osób prywatnych, jest obowiązek wystawienia faktury imiennej w walucie w jakiej zamówienie zostało opłacone ( zastosowanie polskich stawek VAT). Kurs waluty na fakturze ma być  z poprzedniego dnia roboczego według kursu NBP.  Przy rozliczeniu miesięcznym należy sumować obrót (netto) z miesiąca na miesiąc, ponieważ po przekroczeniu 10 tys euro należy zgłosić się niezwłocznie do procedury OSS (One Stop Shop) , wówczas wystawiamy dokumenty OSS ze stawką VAT kraju odbiorcy. Rozliczenie VAT jest wówczas kwartalne, sumy kwot wynikające z wyliczeń VAT wysyłać musimy w kwocie walut zamówień na specjalny rachunek US w Warszawie. Jednocześnie przy przystąpieniu do procedury OSS mamy dodatkowy obowiązek raportów okresowych do GUS, który sam się o to upomni. Faktury dla firm to inny temat, tam w zależności od Nip: UE czy nie , stawka VAT 0 lub krajowa. Pozdrawiam

oznacz moderatorów

tato_syna
#1 Nowicjusz#

Witam,

nie zgodzę się.

Do limitu obrotu 10 tysięcy euro rocznie przy sprzedaży wewnątrzunijnej dla osób prywatnych

można wybić na kasie fiskalnej paragon do FV imiennej (FV imienną trzeba wystawić zawsze).

Nie ma obowiązku wystawiania FV w walucie w jakiej zostało opłacone zamówienie - można wystawić w PLN, należy na FV podać kurs waluty NBP z dnia poprzedniego.

oznacz moderatorów

sigma-trade
#2 Obserwator#

Witam, nie do końca masz rację - wszystko co napisałeś to prawda, ale do limitu 10 tys. EUR wystawioną fakturę należy też sfiskalizować, tak jak by to była faktura na osobę fizyczną w PL. Nie ma tutaj żadnej różnicy. Dopiero po przekroczeniu obrotu 10 tys. EUR wystawiasz faktury imienne, ze stawką VAT kraju odbiorcy i wtedy nie musisz ich już fiskalizować (oczywiście należy się zarejestrować do OSS). Polecam ten artykuł: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/tax/articles/dokumentacja-transakcji-VAT-OSS-i-IOSS.html

oznacz moderatorów